Cправочник компаний, карта, курсы валют, новости, работа, объявления - город Актау, Казахстан (код: 7292)
Все наши консультации:
420
darinka1983
(Вчера, 10:28)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!!! Первый раз сталкиваюсь с работником нерезидентом. Какие налоги мы должны на него платить? Как высчитывать ИПН? Минусовать МЗП? И как оплатить налоги в одной платежке со всеми или отдельно,указав, что на нерезидента? Спасибо.
Добрый день! Я хотел бы получить консультацию по следующиму вопросу: Являясь частным предпринимателем по упрощенке,возможно ли произвести единоразовую услуго не имея на нее ОКЭД? Облагается ли это штрафом? И нарушение ли это? Если можно поясните для чего нужен ОКЭД? Насколько я знаю ОКЭД нужен для статуправления, а туда сдают отчеты только ТОО.
Правильно ли я владею информацией?
Цитата: Белла Хм..и как долго я буду сдавать 910? Последний раз. Больше сдавать не будете. Далее пойдет отчетность по ОУР.
Цитата: Александра Белова Вы не попадаете под этот критерий - значит очередная. Хм..и как долго я буду сдавать 910?
Цитата: Белла Здравствуйте, Александра! У нас до 28.02.10 был режим "ИП упрощенка", в связи с "перепрыгиванием" по доходу- с марта мы перевелись на общеустановленный режим, пока без НДС (все проверяют в налоговой). Вопрос: при подаче 910 формы за янв-февр (потому как в этот период мы еще "упрощенка") в графе "вид декларации" где галочку ставлю? очередная или ликвидационная? Согл. ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость. Вы не попадаете под этот критерий - значит очередная. Цитата: Белла И еще- чего мне ждать мая 2010, я могу раньше сдать 910? Сдать можете 1 апреля. То есть по окончании налогового периода.
Здравствуйте, Александра! У нас до 28.02.10 был режим "ИП упрощенка", в связи с "перепрыгиванием" по доходу- с марта мы перевелись на общеустановленный режим, пока без НДС (все проверяют в налоговой). Вопрос: при подаче 910 формы за янв-февр (потому как в этот период мы еще "упрощенка") в графе "вид декларации" где галочку ставлю? очередная или ликвидационная? И еще- чего мне ждать мая 2010, я могу раньше сдать 910?
Цитата: Элеонора Александра, подскажите!ТОО было открыто в марте прошлого года (общеустан.режим). Числится один директор, и то, зарплату не получает. Доход был 120.000 тенге. Бухгалтерия толком не ведётся. Подскажите, как расчитывается налог (КПН, соц.), какие формы налоговой отчётности необходимо сдавать, и в какие сроки? Или мы уже опоздали?Спасибо!!! Мама миа.... У Вас такой обширный вопрос. Я не смогу ответить подробно в рамках консультации, увы. КПН=20%*(доход-вычеты) СН=11%*(зарплата-ОПВ)-СО СО=4%*(зарплата-ОПВ) (в 2009 году) Еще с зарплаты отчисляется ИПН и ОПВ: ИПН=10%*(зарплата-ОПВ) ОПВ=10%*зарплата Зарплату начисляете минимальную в том месяце, в котором показали доход, в тех месяцах в которых движений не было - пусть напишет заявление на отпуск без содержания. Сдаете: 200 форма ежеквартально, даже если нет объекта обложения обязательно (за 1 кв. 2009 до 15.05.2009, за 2 кв. 2009 до 15.08.2009, за 3 кв. 2009 до 15.11.2009, за 4 кв. 2009 до 15.02.2010), если директор иностранец, то дополнительно к 200 еще 210 форма. Если фирма плательщик НДС - еще 300 форма. Как видите, сроки пропущены. До 31/03/2010 сдаете 100 форму за 2009 год. Недвижимого имущества, земли, транспорта нет? Отношений с нерезидентами нет? Александра, подскажите!
ТОО было открыто в марте прошлого года (общеустан.режим). Числится один директор, и то, зарплату не получает. Доход был 120.000 тенге. Бухгалтерия толком не ведётся. Подскажите, как расчитывается налог (КПН, соц.), какие формы налоговой отчётности необходимо сдавать, и в какие сроки? Или мы уже опоздали? Спасибо!!!
Цитата: Bahyt1 А разве срок исковой давности не 3 года? Да, три года, но тут есть юридические тонкости: когда именно он начинает исчисляться - надо смотреть договор и все первичные документы. Здравствуйте Александра! Спасибо за помощь! А разве срок исковой давности не 3 года? Вот так и посчитала Но я лучше не буду связываться с этим, пусть висят Там тоже возникнут проблемы с НДС
Цитата: Bahyt1 Здравствуйте Александра! У меня проблема. Помогите правильно разрешить ее. У ТОО было производство, но года 3 уже не действует. На балансе остаются основные ср-ва (не здание) И руководитель говорит, чтобы я списала все это, т.к оно пришло уже в негодность. Но ОС полностью не амортизированы Могу я это сделать? И как быть с возвратом НДС Какая должна быть бух.проводка и как мне отразить это в форме 300. Причем он говорит, чтобы в балансе за 2009г. их уже не было А форму 300 по НДС за 4 кв.2009г. я уже отчиталась Теперь делать дополнительную что-ли? НДС: Согл. по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость налог на добавленную стоимость исключается из зачета в части суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставке, действующей на дату приобретения активов, пропорционально сумме, приходящейся на их балансовую стоимость без учета переоценки и обесценения. То есть НДС исключается из зачета пропорционально балансовой (остаточной) стоимости. Корректируте отчетность за 4 кв. 2009 (300.00 дополнительная) Амортизация: "Выкидываете" из 100 формы амортиз. отчисления за 2009 год. Так как в стоимостном балансе подгруппы на конец налогового периода данных ОС у Вас не будет. Проводка: Д5520 К3130 Цитата: Bahyt1 И еще один вопрос. По балансу ТОО имеются дебиторские и кредиторские задолженности, которым срок более 3-х лет Они уже безнадежны Правда через суд их не взыскивали Я могу их списать в связи с истечением срока исковой давности? И их мне списать на административные расходы, не идущие на вычет? А в этом случае с НДС есть проблемы? заранее Спасибо большое! Как Вы определили, что истек срок исковой давности? Можно поподробнее. (чисто практически знаю, что это такая морОка, кто сталкивался.) И еще один вопрос. По балансу ТОО имеются дебиторские и кредиторские задолженности, которым срок более 3-х лет Они уже безнадежны Правда через суд их не взыскивали Я могу их списать в связи с истечением срока исковой давности? И их мне списать на административные расходы, не идущие на вычет? А в этом случае с НДС есть проблемы? заранее Спасибо большое!
Здравствуйте Александра! У меня проблема. Помогите правильно разрешить ее. У ТОО было производство, но года 3 уже не действует. На балансе остаются основные ср-ва (не здание) И руководитель говорит, чтобы я списала все это, т.к оно пришло уже в негодность. Но ОС полностью не амортизированы Могу я это сделать? И как быть с возвратом НДС Какая должна быть бух.проводка и как мне отразить это в форме 300. Причем он говорит, чтобы в балансе за 2009г. их уже не было А форму 300 по НДС за 4 кв.2009г. я уже отчиталась Теперь делать дополнительную что-ли?
Цитата: Лиза1982 Сегодня я оплатила налоги (соц.отч.,пенс.ОПВ и ИПН) за январь 2010 года. Это уже поздно? Нет - сегодня, 25/02 - последний день оплаты в срок. Цитата: Лиза1982 А также КПН и соц.налог за 4 квартал 2009 года. Когда надо было произвести уплату этих налогов? Судя по вопросу упрощенка? Также до 25/02/2010. Добрый день!
Сегодня я оплатила налоги (соц.отч.,пенс.ОПВ и ИПН) за январь 2010 года. Это уже поздно? А также КПН и соц.налог за 4 квартал 2009 года. Когда надо было произвести уплату этих налогов? ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии. Пожалуйста, ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ |
||||||||||