Актау-Бизнес: Главная Новости Фото Отзывы Тел.Справочник Курсы$ Карта Консультации Объявления Ещё
ВойтиРегистрация

Cправочник компаний, карта, курсы валют, новости, работа, объявления - город Актау, Казахстан (код: 7292)

 Бухгалтерская консультация

Консультация
Бесплатная экономическая консультация организована с целью помочь любому заинтересованному человеку разобраться с вопросами из области финансов, экономики, бухгалтерского учета и налогообложения не выходя из дома.
 
Консультацию ведет:
Белова Александра Владимировна. Красный диплом Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, специальность Экономист, специализация Финансовый менеджмент. Сертифицированный бухгалтер-практик (CAP), член Палаты Профессинальных Бухгалтеров. Опыт работы экономистом 7 лет.

Вопросы можно задавать прямо здесь - в форме добавления комментария.
 
Регистрация
Все наши консультации:
420
darinka1983 (Вчера, 10:28)
0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!!! Первый раз сталкиваюсь с работником нерезидентом. Какие налоги мы должны на него платить? Как высчитывать ИПН? Минусовать МЗП? И как оплатить налоги в одной платежке со всеми или отдельно,указав, что на нерезидента? Спасибо.
Зарегистрирован: 11.02.2010 | ICQ: --
419
Go Dancer (10 марта 2010 14:31)
0
Добрый день! Я хотел бы получить консультацию по следующиму вопросу: Являясь частным предпринимателем по упрощенке,возможно ли произвести единоразовую услуго не имея на нее ОКЭД? Облагается ли это штрафом? И нарушение ли это? Если можно поясните для чего нужен ОКЭД? Насколько я знаю ОКЭД нужен для статуправления, а туда сдают отчеты только ТОО.

Правильно ли я владею информацией?
Зарегистрирован: 29.07.2008 | ICQ: --
418
Александра Белова (6 марта 2010 13:09)
0
Цитата: Белла
Хм..и как долго я буду сдавать 910?

Последний раз. Больше сдавать не будете. Далее пойдет отчетность по ОУР.
Зарегистрирован: 19.01.2009 | ICQ: 418788250
417
Белла (6 марта 2010 11:37)
0
Цитата: Александра Белова
Вы не попадаете под этот критерий - значит очередная.

Хм..и как долго я буду сдавать 910? 011 если мы уже не попадаем и под нее?
Зарегистрирован: 10.03.2009 | ICQ: --
416
Александра Белова (5 марта 2010 17:39)
0
Цитата: Белла
Здравствуйте, Александра! У нас до 28.02.10 был режим "ИП упрощенка", в связи с "перепрыгиванием" по доходу- с марта мы перевелись на общеустановленный режим, пока без НДС (все проверяют в налоговой). Вопрос: при подаче 910 формы за янв-февр (потому как в этот период мы еще "упрощенка") в графе "вид декларации" где галочку ставлю? очередная или ликвидационная?

Согл. Ст. 63 п.5 ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.
Вы не попадаете под этот критерий - значит очередная.
Цитата: Белла
И еще- чего мне ждать мая 2010, я могу раньше сдать 910?

Сдать можете 1 апреля. То есть по окончании налогового периода.
Зарегистрирован: 19.01.2009 | ICQ: 418788250
415
Белла (5 марта 2010 12:44)
0
Здравствуйте, Александра! У нас до 28.02.10 был режим "ИП упрощенка", в связи с "перепрыгиванием" по доходу- с марта мы перевелись на общеустановленный режим, пока без НДС (все проверяют в налоговой). Вопрос: при подаче 910 формы за янв-февр (потому как в этот период мы еще "упрощенка") в графе "вид декларации" где галочку ставлю? очередная или ликвидационная? И еще- чего мне ждать мая 2010, я могу раньше сдать 910?
Зарегистрирован: 10.03.2009 | ICQ: --
414
Александра Белова (5 марта 2010 11:56)
0
Цитата: Элеонора
Александра, подскажите!ТОО было открыто в марте прошлого года (общеустан.режим). Числится один директор, и то, зарплату не получает. Доход был 120.000 тенге. Бухгалтерия толком не ведётся. Подскажите, как расчитывается налог (КПН, соц.), какие формы налоговой отчётности необходимо сдавать, и в какие сроки? Или мы уже опоздали?Спасибо!!!

Мама миа.... У Вас такой обширный вопрос. Я не смогу ответить подробно в рамках консультации, увы.
КПН=20%*(доход-вычеты)

СН=11%*(зарплата-ОПВ)-СО
СО=4%*(зарплата-ОПВ) (в 2009 году)

Еще с зарплаты отчисляется ИПН и ОПВ:
ИПН=10%*(зарплата-ОПВ)
ОПВ=10%*зарплата
Зарплату начисляете минимальную в том месяце, в котором показали доход, в тех месяцах в которых движений не было - пусть напишет заявление на отпуск без содержания.

Сдаете: 200 форма ежеквартально, даже если нет объекта обложения обязательно (за 1 кв. 2009 до 15.05.2009, за 2 кв. 2009 до 15.08.2009, за 3 кв. 2009 до 15.11.2009, за 4 кв. 2009 до 15.02.2010), если директор иностранец, то дополнительно к 200 еще 210 форма. Если фирма плательщик НДС - еще 300 форма.
Как видите, сроки пропущены.
До 31/03/2010 сдаете 100 форму за 2009 год.
Недвижимого имущества, земли, транспорта нет? Отношений с нерезидентами нет?
Зарегистрирован: 19.01.2009 | ICQ: 418788250
413
Элеонора (4 марта 2010 23:38)
0
Александра, подскажите!
ТОО было открыто в марте прошлого года (общеустан.режим). Числится один директор, и то, зарплату не получает. Доход был 120.000 тенге. Бухгалтерия толком не ведётся. Подскажите, как расчитывается налог (КПН, соц.), какие формы налоговой отчётности необходимо сдавать, и в какие сроки? Или мы уже опоздали?
Спасибо!!!
Зарегистрирован: 23.03.2009 | ICQ: --
412
Александра Белова (4 марта 2010 09:41)
0
Цитата: Bahyt1
А разве срок исковой давности не 3 года?

Да, три года, но тут есть юридические тонкости: когда именно он начинает исчисляться - надо смотреть договор и все первичные документы.
Зарегистрирован: 19.01.2009 | ICQ: 418788250
411
Bahyt1 (4 марта 2010 08:47)
0
Здравствуйте Александра! Спасибо за помощь! А разве срок исковой давности не 3 года? Вот так и посчитала Но я лучше не буду связываться с этим, пусть висят Там тоже возникнут проблемы с НДС
Зарегистрирован: 3.02.2010 | ICQ: --
410
Александра Белова (3 марта 2010 19:49)
0
Цитата: Bahyt1
Здравствуйте Александра! У меня проблема. Помогите правильно разрешить ее. У ТОО было производство, но года 3 уже не действует. На балансе остаются основные ср-ва (не здание) И руководитель говорит, чтобы я списала все это, т.к оно пришло уже в негодность. Но ОС полностью не амортизированы Могу я это сделать? И как быть с возвратом НДС Какая должна быть бух.проводка и как мне отразить это в форме 300. Причем он говорит, чтобы в балансе за 2009г. их уже не было А форму 300 по НДС за 4 кв.2009г. я уже отчиталась Теперь делать дополнительную что-ли?

НДС:
Согл. Статьи 258 п.4 п.п.2 по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость налог на добавленную стоимость исключается из зачета в части суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставке, действующей на дату приобретения активов, пропорционально сумме, приходящейся на их балансовую стоимость без учета переоценки и обесценения. То есть НДС исключается из зачета пропорционально балансовой (остаточной) стоимости. Корректируте отчетность за 4 кв. 2009 (300.00 дополнительная)
Амортизация:
"Выкидываете" из 100 формы амортиз. отчисления за 2009 год. Так как в стоимостном балансе подгруппы на конец налогового периода данных ОС у Вас не будет. Ст. 117 п.8
Проводка:
Д5520 К3130

Цитата: Bahyt1
И еще один вопрос. По балансу ТОО имеются дебиторские и кредиторские задолженности, которым срок более 3-х лет Они уже безнадежны Правда через суд их не взыскивали Я могу их списать в связи с истечением срока исковой давности? И их мне списать на административные расходы, не идущие на вычет? А в этом случае с НДС есть проблемы? заранее Спасибо большое!

Как Вы определили, что истек срок исковой давности? Можно поподробнее. (чисто практически знаю, что это такая морОка, кто сталкивался.)
Зарегистрирован: 19.01.2009 | ICQ: 418788250
409
Bahyt1 (3 марта 2010 13:53)
0
И еще один вопрос. По балансу ТОО имеются дебиторские и кредиторские задолженности, которым срок более 3-х лет Они уже безнадежны Правда через суд их не взыскивали Я могу их списать в связи с истечением срока исковой давности? И их мне списать на административные расходы, не идущие на вычет? А в этом случае с НДС есть проблемы? заранее Спасибо большое!
Зарегистрирован: 3.02.2010 | ICQ: --
408
Bahyt1 (3 марта 2010 13:38)
0
Здравствуйте Александра! У меня проблема. Помогите правильно разрешить ее. У ТОО было производство, но года 3 уже не действует. На балансе остаются основные ср-ва (не здание) И руководитель говорит, чтобы я списала все это, т.к оно пришло уже в негодность. Но ОС полностью не амортизированы Могу я это сделать? И как быть с возвратом НДС Какая должна быть бух.проводка и как мне отразить это в форме 300. Причем он говорит, чтобы в балансе за 2009г. их уже не было А форму 300 по НДС за 4 кв.2009г. я уже отчиталась Теперь делать дополнительную что-ли?
Зарегистрирован: 3.02.2010 | ICQ: --
407
Александра Белова (25 февраля 2010 11:54)
0
Цитата: Лиза1982
Сегодня я оплатила налоги (соц.отч.,пенс.ОПВ и ИПН) за январь 2010 года. Это уже поздно?

Нет - сегодня, 25/02 - последний день оплаты в срок.

Цитата: Лиза1982
А также КПН и соц.налог за 4 квартал 2009 года. Когда надо было произвести уплату этих налогов?

Судя по вопросу упрощенка? Также до 25/02/2010.
Зарегистрирован: 19.01.2009 | ICQ: 418788250
406
Лиза1982 (25 февраля 2010 11:24)
0
Добрый день!
Сегодня я оплатила налоги (соц.отч.,пенс.ОПВ и ИПН) за январь 2010 года. Это уже поздно?

А также КПН и соц.налог за 4 квартал 2009 года. Когда надо было произвести уплату этих налогов?
Зарегистрирован: 5.07.2009 | ICQ: --

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии. Пожалуйста, ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ